目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、协助州人民政府领导同志审核或组织起草以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文。
2、研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项,提出审核意见,报州人民政府领导同志审批。
3、负责州人民政府会议的会务工作,协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。
4、根据州人民政府领导同志的指示,对有关问题进行协调,提出处理意见,报州人民政府领导同志决定。
5、办理上级领导同志的批示,并督促落实。督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向州人民政府领导同志报告。
6、协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件;负责州人民政府值班工作,及时向州人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题。
7、负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话,以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料;围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究,为领导科学决策提供建议。
8、收集、整理、传递政务信息,为州人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务;编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》。
9、负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作。
10、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
11、承办州人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
湘西州人民政府办公室本级内设机构18个包括:综合科、文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息科、政府信息公开和大数据管理科、 建议提案办理科、督查室(州人民政府督查室)、州人民政府总值班室、协调联络科、行政财务科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理科。纪检监察机构按有关规定设置。本部门共有编制人数111人,实有人数105人。
二、部门预算单位构成
湘西州人民政府办公室部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。湘西州人民政府办公室本级为正处级行政单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,123.41万元,其中:一般公共预算拨款收入3,123.41万元。收入较去年增加105.03万元,主要是公用经费增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算3,123.41万元,其中,一般公共服务支出2,592.53万元,社会保障和就业支出270.93万元,卫生健康支出96万元,住房保障支出163.95万元。支出较去年增加105.02万元,主要是公用经费增加,按照州财政局规定,今年公用经费口径发生改变导致增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,123.41万元,其中,一般公共服务支出2,592.53万元,占83%;社会保障和就业支出270.93万元,占8.67%;卫生健康支出96万元,占3.07%;住房保障支出163.95万元,占5.25%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数2,573.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算550万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行150万元,主要用于弥补人员及公用经费不足等方面;一般行政管理事务400万元,主要用于督查督办、建议提案办理、值班值守、政务报送信息、来州考察调研人员及州政府领导重要工作、重要会议,重要活动组织协调、服务保障工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费555.08万元,比上年预算增加79.67万元,比上年预算上升16.76%,主要是增加在职及退休人员公用经费预算。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为140万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费130万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费130万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少60万元,主要是厉行节约,贯彻落实过紧日子的要求,节约支出,提高“三公”预算执行率。
(三)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算18万元,党组理论学习中心组集体学习、单位干部职工业务能力培训、事业单位人员提升专业素质能力培训,人数约129人(次),内容主要包含干部职工工作能力及综合素质提升,党组理论集体学习;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额10.65万元,其中,货物类采购预算10.65万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车17辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车15辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,123.41万元,其中,基本支出2,573.41万元,项目支出550万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。